政府信息公开
发布日期: 2025-08-19    作者: 专题专栏

  1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传,团结鼓劲,充分的发挥全县主流舆论阵地、联合服务平台和县域信息枢纽功能,为全县经济社会持续健康发展提供舆论支持。

  2.围绕县委、县政府中心工作,积极开展内外宣传,落实全县新闻报道计划,积极向市级以上新闻媒体供稿,完成上级下达的各项宣传任务。负责深耕本地内容,完成全县新闻采访报道任务,以贴近生活、贴近群众、贴近实际的新闻服务受众。

  3.负责管理指导全县融媒体业务和对外通联工作,抓好全县融媒阵地和人才队伍建设。对内负责构建融媒体中心与全县各职能部门、各乡镇(街道)、园区的信息互通渠道;对外负责构建县级融媒体宣传平台矩阵,传播正能量,讲好石林故事。

  4.坚持一体化发展趋势和移动优先战略,负责全面整合传统媒体和新兴媒体资源,建设和完善采编中心(中央厨房),积极探索运用新技术、新机制、新模式,不断的提高融媒体中心所属广播电视、微信、APP等宣传平台的运营、管理和维护水平,全方面提高县属融媒体平台的传播力、引导力、影响力和公信力,做大做强主流舆论。

  5.探索融媒体与政务信息、商务信息、民生信息等综合服务和多样化服务,从新闻宣传向公共服务领域拓展,从传统传播向多元化新闻传播延伸,按照“媒体+党建+政务+民生+文化+教育+增值服务”功能定位,打造集资讯、舆论、社交、生活服务于一体的本土化、多万元化平台。

  6.负责研究制定融媒体中心发展的策略目标、规划布局、措施办法。配合做好网信相关工作。

  7.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开,与预算公开保持衔接。

  我部门共设置6个内设机构,包括:综合保障部、全媒体播发部、全媒体记者部、融媒体编辑部、数据网络技术保障部、市场运营部。

  纳入石林彝族自治县融媒体中心部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

  我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业方面技术人员25人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

  我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人;经费自理人员0人。

  年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。年末学生0人。年末遗属2人。

  1.围绕中心,做优主题宣传。深化党的二十大和三中全会精神精神宣传,聚焦县委、县政府中心工作做好宣传报道。全年电视宣传制作播出993条;《一周要闻》389条;彝语《一周要闻》9组。新媒体平台发布11598条,原创内容阅读量5万+融媒产品计10余条。持续挖掘石林非遗特色,让石林非遗文化“活”起来,“火”起来。推出彝汉双语等专题专栏短视频127期。

  2.直播助力“融媒+”,多方联动讲“石林故事”。全年共直播36场次。7月29日晚“万人火把欢庆”联动各媒体、多平台直播2小时,中国日报(海外视频)、昆明电视台、石林融媒等平台观看人次达80万,点赞超7万。

  3.加大石林对外宣传力度。在市级以上媒体刊播节目900余条,11件作品荣获国家级、云南省级及昆明市级奖项;1件作品入围2023年度中国广播电视大奖广播电视节目奖;2件作品分别获云南省广播电视局2024年第二和第三季度优秀网络视听节目奖。2023年度昆明广播电视奖获一等奖1件、二等奖3件、三等奖2件。中心一名科级领导代表云南省参加2024年国家广播电视和网络视听科普讲解大赛决赛,荣获全国三等奖。

  4.牢牢守住意识形态阵地。全年圆满完成安全播出保障任务。实现了“零差错、零事故”安全播出,确保意识形态阵地安全。

  本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  石林彝族自治县融媒体中心2024年度收入合计5558558.30元。其中:财政拨款收入5310333.37元,占总收入的95.53%;无上级补助收入;事业收入218000.00元(含教育收费0.00元),占总收入的3.93%;无营收;无附属单位上缴收入;另外的收入30224.93元,占总收入的0.54%。

  与上年相比,收入合计增加699897.12元,增长14.41%。其中:财政拨款收入增加543872.19元,增长11.41%;事业收入增加134000.00元,增长159.52%;另外的收入增加22024.93元,增长268.60%。根本原因是。2024年较2023年各项收入均有所增加,所以收入合计增加。2024年新增财政预算机房安全播控系统设备及物资经费200000元,另外2024年较2023年退休人员职业年金多缴145300元,以及工资、社保上调,所以财政拨款收入较上年增加。2024年与其他单位业务往来增多,合作产生的往来款增多,所以事业收入增加。2024年收到云南省广播电视局拨给的全省广播电视节目创新创优专项扶持资金30000元,所以另外的收入增加。

  石林彝族自治县融媒体中心2024年度支出合计5364191.66元。其中:基本支出4945119.80元,占总支出的92.19%;项目支出419071.86元,占总支出的7.81%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

  与上年相比,支出合计增加459584.08元,增长9.37%。其中:基本支出增加378658.62元,增长8.29%;项目支出增加80925.46元,增长23.93%。根本原因是2024年较2023年新增高清播出系统更新改造项目费用200000元,退休人员职业年金多缴145300元,以及工资、社保上调,所以支出合计增加。2024年较2023年退休人员职业年金多缴145300元,以及工资、社保上调,所以基本支出增加。2024年较2023年新增高清播出系统更新改造项目费用200000元,所以项目支出增加。

  2024年度用于保障石林彝族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运作的日常支出4945119.80元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4749891.17元,占基本支出的96.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195228.63元,占基本支出的3.95%。

  2024年度用于保障石林彝族自治县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出419071.86元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

  融媒体中心2024年工作经费项目经费150000元,大多数都用在财政不拨款的公务用车运行维护、办公楼卫生绿化维护、单位预算额度外的电费等支出。

  高清播出系统更新改造项目经费200000元,大多数都用在购置融媒体中心机房安全播控系统设备及应急物资。

  其他项目经费69071.86元,大多数都用在与其他单位合作的宣传工作相关支出。

  石林彝族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5295119.80元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加504658.62元,增长10.53%,完成年初预算的93.73%。

  1.一般公共服务(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  2.外交(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  3.国防(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  4.公共安全(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  5.教育(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  6.科学技术(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出3876742.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.21%,完成年初预算的103.97%。大多数都用在基本工资、津贴补贴等人员经费支出;造成预决算差异的根本原因是2024年较2023年人员薪级工资上调,年末指标不够有预算调整导致文化旅游体育与传媒(类)支出完成年初预算的103.97%。

  8.社会保障和就业(类)支出742201.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%,完成年初预算的72.18%。大多数都用在缴纳职工养老保险和职业年金;造成预决算差异的根本原因是2024年较2023年退休人员增加1人,年初预算时比照上年退休职业年金预算但实际2024年退休职业年金支出未达到年初预算金额导致社会保障和就业(类)支出完成年初预算的72.18%。

  9.卫生健康(类)支出306806.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的68.64%。大多数都用在缴纳职工医疗保险;造成预决算差异的根本原因是年初预算参照2023年年末从业人数预算,而2024年较2023年年平均人数少两人,因此实际卫生健康(类)支出金额完成年初预算的68.64%。

  10.节能环保(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  11.城乡社区(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  12.农林水(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  13.交通运输(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  14.资源勘探工业信息等(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  15.商业服务业等(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  16.金融(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  17.援助别的地方(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  18.自然资源海洋气象等(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  19.住房保障(类)支出369369.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,完成年初预算的82.95%。大多数都用在缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的根本原因是年初预算参照2023年年末从业人数预算,而2024年较2023年年平均人数少两人,因此实际住房保障(类)支出金额完成年初预算的82.95%。

  20.粮油物资储备(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  21.国有资本经营预算(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  22.灾害防治及应急管理(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  23.其他(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  24.债务还本(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  25.债务付息(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  26.抗疫特别国债安排(类)无支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

  2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元,决算为6612.29元,完成年初预算的13.22%;支出决算较上年增加1412.29元,增长27.16%。

  因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为20000元,决算为6612.29元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的33.06%;公务接待费支出年初预算为30000元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。

  因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加2012.29元,增长43.75%;公务接待费支出决算较上年减少600.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少600.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

  2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元,支出决算为6612.29元,完成年初预算的13.22%,支出决算较上年增加1412.29元,增长27.16%。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为20000元,决算为6612.29元,完成年初预算的33.06%;公务接待费支出年初预算为30000元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的根本原因是年初预算公务用车运行维护费支出、公务接待费支出控制数较大实际执行未能达到年初预算金额。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加2012.29元,增长43.75%;公务接待费支出决算减少600.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的根本原因是单位公务用车已年久多处损坏因此维修费用较上年有所增长。

  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

  2.购置车辆0辆。2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。大多数都用在用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

  3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2024年未发生国内公务接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2024年未发生国(境)外公务的接待支出。

  石林彝族自治县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0%,根本原因是我部门为事业单位,无机关运行经费。部门机关运行经费大多数都用在支付单位办公费、水费、电费、邮电费等保障单位正常运行的费用。

  截至2024年末,石林彝族自治县融媒体中心资产总额1463877.76元,其中,流动资产0元,固定资产1463877.76元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,非货币性资产0元(净值),其他资产0(净值)(详细的细节内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  2024年度,部门政府采购支出总额25762.29元,其中:政府采购货物支出19750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6012.29元。授予中小企业合同金额23762.29元,其中:授予小微企业合同金额23762.29元。

  部门绩效自评情况详见附表13-15。2024年度部门整体支出绩效自评情况详见附表13;2024年度部门整体支出绩效自评表详见附表14;2024年度项目支出绩效自评表详见附表15。

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关法律法规,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费有关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

  (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  部门决算:各部门按照国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会持续健康发展、维护国家安全、维持国家机构正常运作等方面的收支预算。

  政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式获得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

  政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  主办:石林彝族自治县人民政府 承办:石林县工业和信息化局 石林县人民政府新闻办公室